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          福建自考網> 試題題庫列表頁> 某公司股東大會批準董事會的投資權限為1億元,董事會授權總經理負責實施,總經理決定由公司證券部負責總額在1億元以下的股票買賣。該公司還規定:公司劃入大夏證券公司的款項由公司證券部中請,由會計部審核,總經理批準后劃轉入該公司在大夏證券公司開立的資金賬戶.經總經理批準,公司證券部直接從大夏證券公司資金賬戶支取款項,證券買賣、資金存取的會計記錄由公司會計部處理。檢察人員了解和測試投資的內部控制制度后發現.公司證券部在大夏證券公司開戶的有關協議及補充協議未經公司會計部或其他部門審核,根據總經理的批準,公司會計部已將5000萬元匯入在大夏證券公司的資金賬戶,公司證券部負責處理證券買賣的會計記錄,月度將證券買賣清單交給會計部.會計部根據買賣清單匯總登帳。要求:根據上述材料.支出該公司投資業務內部會計控制在設計與運行方面的缺陷。

          2014年10月會計制度設計試卷真題

          卷面總分:100分     試卷年份:2014    是否有答案:    作答時間: 150分鐘   

          答題卡
          收起答題卡 ^

          試題序號

          某公司股東大會批準董事會的投資權限為1億元,董事會授權總經理負責實施,總經理決定由公司證券部負責總額在1億元以下的股票買賣。該公司還規定:公司劃入大夏證券公司的款項由公司證券部中請,由會計部審核,總經理批準后劃轉入該公司在大夏證券公司開立的資金賬戶.經總經理批準,公司證券部直接從大夏證券公司資金賬戶支取款項,證券買賣、資金存取的會計記錄由公司會計部處理。檢察人員了解和測試投資的內部控制制度后發現.公司證券部在大夏證券公司開戶的有關協議及補充協議未經公司會計部或其他部門審核,根據總經理的批準,公司會計部已將5000萬元匯入在大夏證券公司的資金賬戶,公司證券部負責處理證券買賣的會計記錄,月度將證券買賣清單交給會計部.會計部根據買賣清單匯總登帳。要求:根據上述材料.支出該公司投資業務內部會計控制在設計與運行方面的缺陷。

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          貨幣資金監督檢查的內容包括哪些?

          簡述固定資產購入、驗收到付款的業務流程。

          在設計貨幣資金業務內部會計控制制度時,必須將崗位相互分離的有【 】

          • A、固定資產登帳和原材料登帳
          • B、貨幣資金的保管與盤點清查
          • C、貨幣資金支付的審批與執行
          • D、應收賬款的登帳和現金的登帳
          • E、貨幣資金的會計記錄與審計監督

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